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财务部廉洁职责内容(精选30篇)

2024-04-09 03:37:05文秘写作打印
财务部廉洁职责内容(精选30篇) 1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;2、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;负责开具各项票据;3、编制预算和执行预算,参与拟订资金筹措和使用方案,确保资金的有效使用;4、审查公司对外提供的会计资料;....

财务部廉洁职责内容 篇1

  1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

  2、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;负责开具各项票据;

  3、编制预算和执行预算,参与拟订资金筹措和使用方案,确保资金的有效使用;

  4、审查公司对外提供的会计资料;

  5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行;

  6、负责登记现金日记账、银行存款记账的工作,做到日清月结;

  7、协助领导完成其他日常事务性工作。

财务部廉洁职责内容 篇2

  1. 负责应收账款/出库未开票/保证金相关业务的登记、核销、关联、对账、统计、分析工作,跟进业务部门相关工作的开展及进展情况;

  2. 负责费用报销的审核工作;

  3. 负责费用凭证的制作工作;

  4. 负责分管公司帐务处理、账簿登记、报表编制、纳税申报等工作;

  5. 负责新人入职财务报销制度的培训工作;

  6. 提交日、周、月度、年度工作计划,并跟踪其完成情况。

  7. 配合财务团队其他成员做好相关辅助工作;

  完成领导交办的其他工作任务。

财务部廉洁职责内容 篇3

  1、收付款处理,制作记账凭证、银行对账、单据审核、开具与保管发票;

  2、应收、应付账款记账、与相关业务部门核对;

  3、费用账审核、记账,费用报表生成;

  4、月损益表、资产负债表、部门运营盈亏表等月度报表生成;

  5、与财务、税务、行政相关的外务联络,事务协调处理;

  6、协助运营经理进行项目预算、汇总、评估等工作。

财务部廉洁职责内容 篇4

  1、办理现金收支业务及银行结算业务,每日及时登记现金日记账及银行日记账,做到日清月结;核对银行未达账项,编制银行余额调节表;

  2、一般纳税人、小规模纳税人个税款缴纳事宜;

  3、日常费用报销和网银操作处理;负责开具各项票据;

  4、了解银行对公业务、结算业务和外汇收支及结汇经验;

  5、熟悉海关保函、保证金、及税款相关事项办理。

  6、处理公司在各个跨境电商网络平台销售数据状况相关工作及公司各物流渠道对账工作;

  7、负责与国内外银行及各收款渠道的对外联络;

财务部廉洁职责内容 篇5

  软件代理岗位职责

  1、确保完成计划销售额,并确保项目利润率。

  2、及时将所代理软件的相关资料送达客户,并进行深入的介绍,采用幻灯片、安装试用等方式广泛宣传。

  3、经常与用户联系,了解用户对软件的反映及需求情况,制定出公司切实可行的推广计划认真落实执行。

  4、及时与开发商沟通,取得开发商的技术支持,与开发商一起做好技术培训和售后服务工作。

  5、开拓新市场,增加新客户。

  6、每周定期将所负责区域信息反馈至公司,了解用户需求及市场动态。

  7、控制项目费用。

  8、参加本部门的业务培训

  9、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。

财务部廉洁职责内容 篇6

  1、按规定每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;

  2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;

  3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;

  4、负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;

  5、发票的开据,购买发票;

  6、完成上级领导交办的其他工作。

财务部廉洁职责内容 篇7

  1、公司财务管理统计汇总;

  2、公司内帐往来账目的编制、核算、管理;

  3、负责日常费用审核与报销;

  4、负责审核各类原始凭证、编制记账凭证、会计报表、及会计档案的整理和保管。

财务部廉洁职责内容 篇8

  组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、税务管理、会计监督、审计监察等方面工作,加强公司经济管理,提高经济效益;

  对公司财务和经营状况进行专业化的实时评估并提供详实的实时数据,向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析,为管理层提供决策依据;

  协助财务总监进行公司财务运营及管理工作、内控体系的完善;参与公司重大的经营决策,并提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制;

  负责公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成;

  负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货,核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项;

  根据成本报表预测成本,向财务总监提供决策资料;

  完成财务总监交办的其他工作。

财务部廉洁职责内容 篇9

  1.集团总部及各分、子公司银行业务办理:现金及银行存款收支、外汇收付、银行对账单及银行回单打印、网银管理、核对银行账等;

  2.按要求审核付款单据,编制收支表,并报送各分管负责人,按时编制收付凭证;

  3.按要求汇总、报送资金周计划,做好月末结账工作;

  4.领导交办的其他工作。

财务部廉洁职责内容 篇10

  一、结算岗位:

  A、整车方面:

  财务部岗位职责

  1、先交定金后交全款的客户

  客户缴纳定金时必须开具定金收据,车展期间开具的收据必须清楚注明为车展定金,同时填写整车结算单,注明客户姓名和缴款方式、金额。缴纳定金必须附上销售合同,同时结算员审核销售合同限价。

  客户缴纳剩余车款时,结算员先审核销售合同是否符合限价标准,超出销售员限价的合同是否有总经理签字,超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。

  结算员依据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项,同时将整车结算单填写完善,包括车型、刷卡手续费、销售限价、缴款方式、出库费、PDI检测费等,同时开具整车出门证。

  2、直接缴纳全款的客户

  结算员先审核销售合同是否符合限价标准,超出销售员限价的合同是否有总经理签字,超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。

  结算员依据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项,同时将整车结算单填写完善,包括车型、销售限价、缴款方式等,同时开具整车出门证。

  3、分期付款的客户

  结算员先审核销售合同是否符合限价标准,超出销售员限价的合同是否有总经理签字,总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。

  询问销售顾问客户缴纳首付款金额、贷款银行、年限、管理费金额后收取客户车款时填写整车结算单,客户上牌抵押时开具移库单,待收到客户车辆抵押登记证书复印件时方可开具车辆出门证。

  4、政府采购的客户

  结算员审核销售合同,销售顾问填写挂账审批单,有总经理和吴总、财务经理签字后方

  可开具发票,同时政府采购单位出具盖有公章的欠条时方可开具整车出门证

  5、欠款的客户

  结算员审核销售合同,销售顾问填写挂账审批单,必须有总经理、吴总、财务经理签字后方可开具整车发票,同时客户必须出具亲笔签字的欠条,欠条上应注明欠款金额、还款时间、联系电话,欠款审核完毕后方可开具整车出门证。

  6、整车发票开具

  销售顾问填写齐全的整车开票通知书,通知书必须有销售顾问、销售经理、计划员签字确认,若销售经理不在由总经理签字,若总经理和销售经理都不在由展厅经理签字,结算员依据开票通知书确认客户车款是否缴纳齐全或是否符合开票条件,同时收回客户手中的收据,若客户收据遗失在身份证复印件上填写遗失声明,注明所遗失收据的单号、金额,遗失声明必须有客户本人亲笔书写。

  7、整车销售移交单据

  结算员移交给出纳的单据:现金缴纳单、进账单、刷卡单、销售合同、整车结算单、发票、收据、欠条、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件、开票费用通知书、挂账审批单。

  销售合同包括大小合同必须签字齐全,销售合同上金额必须符合公司限价标准,超出销顾问限价的由销售经理签字,超出销售总监的由总经理签字,超出总经理限价由董事会签字。

  8、整车结算单一式两份,白联移交,红联存档。

  9、发票存根联直接移交给总账,记账联、抵扣联移交给出纳。

  10、销售顾问交车时单据:现金缴款单、进账单、刷卡单、收据、欠条、合作单位代付款购车申请表、垫付证明、遗失申请、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件一并移交给结算员

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