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财政预算绩效自评报告范文(精选3篇)

2024-06-22 05:06:48报告范文打印
财政预算绩效自评报告范文(精选3篇) 一、部门基本情况(一)部门概况1.部门主要职责。根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发〈昌宁县机构改革方案〉的通知》(保办字〔20xx〕12号)、《中共昌宁县委昌宁县人民政府关于印发〈昌宁县深化机构改革实施方案〉的....

  2、强化督查,及时整改工程质量问题。

  积极主动接受政府效能督查、社会舆论监督、人大依法监督和政协民主监督,并邀请监察局、审计局参与全过程监督,做到行为权力运行到哪里,监督就落实到哪里,财政资金运用到哪里,审计就跟进到哪里。同时,局责任科室不定期组织专人到工地进行督查,发现问题及时整改。

  3、建立长效机制,保证校园长治久安。

  制定了《铜陵市新建改扩建公办幼儿园管养实施办法》(铜教师生〔20xx〕7号),从制度上规范园舍管理养护及运营工作。全市各幼儿园均结合实际,建立和健全园舍管理、值班护校、安全防火等各项管理制度,从人员、经费等方面规范管护工作,并做到制度上墙。

  4、加大宣传力度,努力营造氛围。

  充分发挥广播、电视、网络、报纸等新闻媒体的舆论导向作用,切实加强对“民生工程”的宣传报道,让人民群众及时、准确地了解“民生工程”的有关政策和进展情况。及时发现和总结工作中的好做法、好经验,及时收集和反映人民群众的愿望和要求,为更好的推动工作提供参考和借鉴。各县区有重点地组织开展专题宣传,广泛宣传民生工程政策措施,做到家喻户晓,积极引导广大群众和社会各界广泛参与,提高民生工程知晓度。

  五、存在问题分析

  目前我省普遍采用安徽版学前学籍管理系统,但全国学生资助系统—学前教育子系统与全国版学前教育学籍管理系统数据对接,以致学生信息无法及时同步到学生资助管理系统,学前教育资助信息化管理水平有待进一步提升。

  六、下一步工作安排

  下一步我们将进一步规范学前教育专项经费使用管理,开展绩效目标执行监控,切实增强财政资金使用的安全性、规范性和有效性;充分利用报刊、网络、电视等各类媒体,广泛宣传学前教育相关法律法规及政策,宣传和推广先进经验,营造全社会关心支持学前教育的良好氛围,进一步提升学前教育公共服务水平。

财政预算绩效自评报告范文 篇3

  我受市人民政府委托,向大会报告财政预算执行情况和20xx财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

  一、20xx财政预算执行情况

  20xx年,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,紧紧围绕市第__届人民代表大会第四次会议批准的财政预算,切实增强财政工作的责任感和使命感,积极应对经济下行压力,全力组织收入,重点保障工资、正常运转和民生支出,有序推进财税改革,较好地完成了全年工作目标任务。

  (一)收入预算执行情况

  20xx年,预计完成公共财政预算收入115935万元,同比上年完成108373万元,增收7562万元,增长7%。其中:

  国税系统预计完成45000万元,比上年完成2万元增收22995万元,增长104.5%;

  地税系统预计完成43461万元,比上年完成48875万元减收5414万元,下降11.08%;

  财政系统预计完成27474万元,比上年完成37493万元减收10019万元,下降26.72%。

  全年市本级一般预算收入78694万元,加上级补助收入306134万元、地方政府债券收入119700万元(含置换债券)、调入预算稳定调节基金10852万元、上年结转35383万元,全市一般预算收入总额为550763万元。

  (二)支出预算执行情况

  20xx年,预计全市财政总支出514491万元,其中,一般预算支出411046万元(比上年382659万元增长7.42%),上解上级支出3695万元,地方政府债券还本99750万元,收支相抵,结转下年支出36272万元,全年收支平衡。

  主要支出项目执行情况如下:

  1、一般公共服务支出33076万元,比上年增加2652万元,增长8.71%。

  2、国防支出465万元,比上年增加41万元,增长9.67%。

  3、公共安全支出14896万元,比上年增加1499万元,增长11.19%。

  4、教育支出62817万元,比上年增加4430万元,增长7.57%。

  5、科学技术支出1973万元,比上年增加498万元,增长33.76%。

  6、文化体育与传媒支出8343万元,比上年增加2827万元,增长51.25%。

  7、社会保障和就业支出79628万元,比上年增加4676万元,增长6%。

  8、医疗卫生与计划生育支出49358万元,比上年增加1233万元,增长2.56%。

  9、节能环保支出9219万元,比上年增加1904万元,增长26.02%。

  10、城乡社区支出20529万元,比上年增加4708万元,增长29.66%。

  11、农林水支出64827万元,比上年增加30万元,增长0.05%。

  12、交通运输支出11304万元,比上年增加1739万元,增长18.18%。

  13、资源勘探信息等支出11112万元,比上年增加350万元,增长3.25%。

  14、粮油物资储备支出1794万元,比上年增加37万元,增长2.1%。

  15、商业服务业支出2492万元,比上年增加61万元,增长2.5%。

  16、住房保障支出34300万元,比上年增加737万元,增长2.19%。

  17、其他支出155万元,比上年减少14万元,下降8.28%。

  18、国土海洋气象支出3688万元,比上年增加558万元,增长17.82%。

  19、金融支出24万元,与上年持平。

  20、债务付息支出1043万元,比上年增加418万元,增长66.88%。

  (三)政府性基金执行情况

  20xx年,全市政府性基金收入21530万元,上级对本级政府性基金补助收入9068万元,上年结余11415万元,收入合计4万元,比上年完成63178万元,减少21165万元。政府性基金收入主要有:城市公用事业附加360万元、国有土地使用权出让0万元、污水处理费450万元、散装水泥和新型墙体材料100万元、车辆通行费46万元、其他收入374万元。

  20xx年,政府性基金支出31900万元,比上年支出49777万元,减少17877万元。主要支出项目有:社会保障和就业支出3660万元、城乡社区支出25617万元、农林水支出88万元、资源勘探信息支出21万元、交通运输支出37万元、其他支出2477万元。

  (四)社会保险基金执行情况

  20xx年,全市社会保险基金收入152132万元。其中,保险费收入65252万元,利息收入494万元,财政补贴收入86373万元,转移收入13万元。按险种分:机关事业单位养老保险基金18162万元、城乡居民基本养老保险基金13450万元、城镇职工基本医疗保险基金9220万元、居民基本医疗保险基金35619万元、工伤保险基金1579万元、失业保险基金588万元、生育保险基金340万元、企业养老保险基金73174万元。

  20xx年,全市社会保险基金支出158607万元。其中,机关事业单位养老保险基金17411万元、城乡居民基本养老保险基金10230万元、城镇职工基本医疗保险基金8122万元、居民基本医疗保险基金34889万元、工伤保险基金1829万元、失业保险基金228万元、生育保险基金98万元、企业养老保险基金85800万元。

  20xx年末滚存结余62652万元。其中,机关事业单位养老保险基金1500万元、城乡居民基本养老保险基金26741万元、城镇职工基本医疗保险基金8046万元、居民基本医疗保险基金16165万元、工伤保险基金1331万元、失业保险基金3002万元、生育保险基金2402万元、企业养老保险基金3465万元。

  (五)围绕预算执行所做的主要工作

  1、着力加强财源建设。一是深入开展“园区建设大会战”。投入资金20.62亿元,不断完善园区基础设施,园区新建道路4千米,建成标准厂房14.3万平米。切实加大招商引资工作力度,新引进湖南闽商服饰集团等74个服装产业项目进驻园区,项目总投资38亿元。园区新建成项目19个,创利税200多万元。二是大力发展特色产业。投入22亿元,加强船舶产业园建设,船舶产业全年创税3000万元。争取芦笋品牌开发项目资金1300万元,本级财政投入500万元,加强沅江芦笋品牌推介,发展芦笋加工企业24家(其中规模企业3家)。争取产粮(油)大县奖励资金900万元。三是大力扶持企业发展。实施“传统产业升级计划”,改造提升麻纺、造纸、化工等传统产业,进一步增强产品市场竞争力。申报企业技术创新改造项目23个,争取上级财政资金1432.23万元。认真清理涉企收费目录清单,严格执行收费清单之外无收费。组建“助保贷”,实施“三帮”(帮大、帮特、帮群),破解企业发展瓶颈。四是大力推进城乡统筹建设。投入1637万元,加快农村公路建设和公路桥维修改造步伐。投资3.27亿元,其中整合涉农资金1.5亿元,在草尾、阳罗洲等5个镇19个村实施高标准农田建设,预计建成高标准农田6.6万亩。争取旱改水建设项目指标4.2万亩,引入社会投资1.8亿元。争取洞庭湖区沟渠疏浚补助4300万元、一二三产业融合项目资金1000万元、现代农业生产发展项目资金500万元,争取家庭农场、专业合作社、特色产业园等项目资金900多万元。

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